Siljan News logo
Annons

Kommunfullmäktige fastställer reviderad budget för 2026

Under gårdagens sammanträde beslutade Säters kommunfullmäktige att fastställa den reviderade budgeten för 2026. Beslutet innebär justerade ramfördelningar, ökade intäktsprognoser och flera omfördelningar inom kommunens verksamheter. Budgeten bygger på den nya prislappsmodellen som infördes 2025 och på den uppdaterade befolkningsprognos som tagits fram av SCB.

Trots ett år av ekonomiska utmaningar präglades mötet av positiva tongångar kring kommunens ekonomi, som under året lyckats balanseras väl även under tuffa omständigheter. Den försiktigt stärkta ekonomiska utvecklingen gav förutsättningar för en reviderad budget med något utökade ramar.

Under 2025 har Säters invånartal fortsatt att öka – något som sticker ut då många andra dalakommuner ser en motsatt utveckling. Vid augusti månads slut hade Säter 11 267 invånare, en ökning med 44 personer under året. Den reviderade budgeten baseras dock på SCB:s prognos från juni, justerad för årets utfall, som istället pekar mot en mindre nedgång de kommande åren.

Annons

En ny skatteunderlagsprognos från den 3 oktober 2025 beräknar kommunens intäkter till 912,8 miljoner kronor – en ökning med 3,9 miljoner jämfört med underlaget som låg till grund för beslutet i juni. Den nya driftsbudgetramen för 2026 fastställs därför till 887,5 miljoner kronor, motsvarande de ökade intäkterna.

Äskanden från nämnderna inför revideringen uppgår till 4,0 miljoner kronor, utöver vårens 15,6 miljoner. Socialnämnden står för den största delen (2,3 miljoner kronor), följt av Barn- och utbildningsnämnden (1,2 miljoner kronor).

I tjänstemannaförslaget föreslogs att den generella besparingen på 5 miljoner kronor från juni tas bort. Samtidigt införs nya effektiviseringar på 6 miljoner kronor, främst kopplade till specifika äskanden och verksamheternas behov. Reservpotten för oförutsedda kostnader stärks och uppgår nu till 5,9 miljoner kronor.

Annons

En lång och stundtals hård debatt fyllde större delen av fullmäktiges sammanträde, där fördelningen av budgeten diskuterades ingående.  Till slut stod dock kommunstyrelsens förslag som det gällande.

I det beslutade förslaget valde man att fördela ut  3,9 miljonerna från reserven direkt till verksamheterna enligt följande; Barn- och utbildningsnämnden: +2,0 mkr, Socialnämnden: +0,8 mkr, Kommunstyrelsen: +0,5 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden: +0,5 mkr, Kulturnämnden: +0,06 mkr. Efter detta kvarstår 2,0 miljoner kronor i reserv.

Enligt ett tilläggsyrkande fördelades också  Barn och utbildningsnämnden ytterligare 1 miljon genom en omfördelning av medel från övriga reserver.

Investeringsramen för 2026 förblir oförändrad på 262,7 miljoner kronor.